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中共鄂尔多斯市纪律检查委员会关于2017年部门预算、财政拨款“三公”经费预算情况地说明
发布时间:2017-03-15 16:45:00      作者:中共鄂尔多斯市纪律检查委员会      来源:      【  保存
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一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻落实上级有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规,研究制定全市有关纪检监察工作的政策、法规、决定、条例、办法,并组织实施、监督执行。
2、负责全市党的纪律检查工作。协助市委整顿党风,检查党的路线、方针、政策的执行情况。重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。
3、负责全市行政监察工作,监督检查市政府各部门及其工作人员和各旗区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律、法规,国民经济和社会发展计划及市人民政府颁发的决议和命令情况。
4、负责检查并处理市委、市政府各部门、各旗区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党章及其他党纪条规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
5、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各旗区人民政府及其负责人、市直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为,并作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部,按法定程序办理)受理监察对象不服从政纪处分的申诉、受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
6、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风、党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育。
7、配合有关部门宣传行政监察工作方针、政策和法律法规,教育国家行政机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
8、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。
9、调查研究市直各部门和各旗区人民政府制定有关政策法规情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的决定和规定。
10、按照干部管理权限,负责和协同有关部门对各旗区纪检委、监察局领导干部及市直各部门派驻纪检组负责人进行考核并提出任免意见。
11、承办市委、市政府和上级授权及交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成
本年度预算是中共鄂尔多斯市纪律检查委员和鄂尔多斯市廉政教育中心合并预算报表。
二、2017年部门预算情况
(一)2017年收入支出预算情况的总体说明(公开表1、表4—表6)
2017年度一般公共预算拨款收入3205万元。
2017年度本年支出合计3205万元,其中:基本支出2580万元,占支出合计的80%;项目支出625万元,占支出合计的20%。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明(公开表2)
1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3205万元,主要用于以下方面(按大类):
(1)一般公共服务支出(类):2410万元,占财政拨款收入的75%;
(2)社会保障和就业支出(类):588万元,占财政拨款收入的18%;
(3)医疗卫生玉计划生育支出(类):82万元,占财政拨款收入的3%;
(4)住房保障支出(类):125万元,占财政拨款收入的4%;
2、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
(1)“一般公共服务支出”(类)2017年度预算2410万元,比2016年预算增加190万元,增长8.6%。其中:
“纪检监察事务”(款,下同)2017年度预算2410万元,比2016年预算增加190万元,增长8.6%。主要原因是有新调入人员和调整工资政策,相应增加支出。
(2)“社会保障和就业支出”(类)2017年度预算588万元,比2016年年预算减少41万元,减幅6.5%。其中:
“行政事业单位离退休”(款,下同)2017年度预算588万元,比2016年预算增加255万元,增长76%。主要原因是有新调入人员和调整工资政策,以及调减了“财政对基本医疗保险基金的补助”(项),相应调减了支出。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”(类,下同)2017年度预算82万元,比2016年预算增加22万元,增长37%。主要原因是有新调入人员和调整工资政策,相应增加支出。
(4)“住房保障支出”(类)2017年度预算125万元,比2016年年预算增加43万元,增长8%。其中:
“住房改革支出”(款,下同)2017年度预算125万元,比2016年预算增加43万元,增长8%。主要原因是调入人员,相应增加支出。
(三)2017年度财政拨款基本支出经济分类预算情况说明(公开表3)
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为2580万元,其中:人员经费2076万元,占比80%。公用经费504万元,占比20%。
2017年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为2076万元,其中:(1)工资福利支出1606万元,占基本支出人员经费的80%,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、特殊岗位岗位津贴、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出470万元,占基本支出人员经费的20%。主要包括离退休人员工资、遗属人员补助、离休人员专项经费、住房公积金。
基本支出公用经费--商品和服务支出504万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、在职人员交通补贴、离退休人员交通费补贴、公务用车改革补贴。
(四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明(公开表7)
本年无此项预算。
三、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明(公开表8)
(一)“三公”经费的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括机关本级和1个独立核算全额拨款事业单位。
(二)“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

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